正文
黄石市市场监督管理局(汇总)
2024年度部门决算
目 录
第一部分 黄石市市场监督管理局(汇总)概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市市场监督管理局(汇总)2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市市场监督管理局(汇总)2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 黄石市市场监督管理局(汇总)概况
一、部门主要职责
根据《黄石市机构改革方案》和《中共黄石市委、黄石市人民政府关于黄石市市级机构改革的实施意见》,黄石市市场监督管理局是市政府工作部门,为正县级,加挂黄石市知识产权局牌子。
市市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署,落实省市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导,领导市市场监督管理局所属单位各项工作,指导各县(市、区)开展市场监督管理工作。主要职责是:负责市场综合监督管理,负责市场主体统一登记注册工作,负责组织指导市场监管综合执法工作,负责反垄断统一执法,负责监督管理市场秩序,负责宏观质量管理,负责产品质量安全监督管理,负责特种设备安全监督管理,负责统一管理全市计量工作,负责统一管理全市标准化工作,负责统一管理全市检验检测工作,负责统一监督管理全市认证认可工作,负责食品安全监督管理综合协调,负责食品安全监督管理,负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品(流通和使用环节)安全监督管理,负责药品、医疗器械和化妆品标准管理,负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理,贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策,负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传,按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责,完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看,黄石市市场监督管理局(汇总)部门决算由实行独立核算的黄石市市场监督管理局本级决算和5个下属单位决算组成。截止至2024年12月31日,黄石市市场监督管理局(汇总)共有在职在编职工368人,退休职工444人。
纳入黄石市市场监督管理局(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.黄石市市场监督管理局(本级)
2.黄石市质量监督检验所
3.黄石市计量检定测试所
4.黄石市信息与标准化所
5.黄石市食品药品检验检测中心
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:黄石市市场监督管理局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,994.42 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 11,958.43 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 33.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |
|
八、其他收入 | 8 | 60.01 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 62.82 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.18 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |
|
本年收入合计 | 27 | 12,054.43 | 本年支出合计 | 57 | 12,054.43 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |
| 结余分配 | 58 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 59 |
|
总计 | 30 | 12,054.43 | 总计 | 60 | 12,054.43 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:黄石市市场监督管理局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 12,054.43 | 11,994.42 |
|
|
|
| 60.01 | |
201 | 一般公共服务支出 | 11,958.42 | 11,898.43 |
|
|
|
| 60.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6.20 |
|
|
|
|
| 6.20 |
2010301 | 行政运行 | 6.20 |
|
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|
|
| 6.20 |
20113 | 商贸事务 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
2011308 | 招商引资 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
20114 | 知识产权事务 | 40.00 | 40.00 |
|
|
|
|
|
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 40.00 | 40.00 |
|
|
|
|
|
20138 | 市场监督管理事务 | 11,909.22 | 11,855.43 |
|
|
|
| 53.80 |
2013801 | 行政运行 | 7,426.14 | 7,395.70 |
|
|
|
| 30.45 |
2013805 | 市场秩序执法 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
2013810 | 质量基础 | 172.96 | 172.96 |
|
|
|
|
|
2013812 | 药品事务 | 65.25 | 64.00 |
|
|
|
| 1.25 |
2013815 | 质量安全监管 | 211.49 | 198.99 |
|
|
|
| 12.50 |
2013816 | 食品安全监管 | 614.97 | 614.97 |
|
|
|
|
|
2013850 | 事业运行 | 2,218.58 | 2,208.98 |
|
|
|
| 9.60 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,179.83 | 1,179.83 |
|
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|
|
|
206 | 科学技术支出 | 33.00 | 33.00 |
|
|
|
|
|
20699 | 其他科学技术支出 | 33.00 | 33.00 |
|
|
|
|
|
2069999 | 其他科学技术支出 | 33.00 | 33.00 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 62.82 | 62.82 |
|
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 62.82 | 62.82 |
|
|
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 62.82 | 62.82 |
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 0.18 | 0.18 |
|
|
|
|
|
21301 | 农业农村 | 0.18 | 0.18 |
|
|
|
|
|
2130135 | 农业生态资源保护 | 0.18 | 0.18 |
|
|
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|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:黄石市市场监督管理局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 12,054.43 | 9,633.29 | 2,421.14 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 11,958.42 | 9,537.46 | 2,420.96 |
|
|
|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6.20 | 4.45 | 1.75 |
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 6.20 | 4.45 | 1.75 |
|
|
|
20113 | 商贸事务 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
|
2011308 | 招商引资 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
|
20114 | 知识产权事务 | 40.00 |
| 40.00 |
|
|
|
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 40.00 |
| 40.00 |
|
|
|
20138 | 市场监督管理事务 | 11,909.22 | 9,533.01 | 2,376.21 |
|
|
|
2013801 | 行政运行 | 7,426.14 | 7,388.03 | 38.11 |
|
|
|
2013805 | 市场秩序执法 | 20.00 |
| 20.00 |
|
|
|
2013810 | 质量基础 | 172.96 |
| 172.96 |
|
|
|
2013812 | 药品事务 | 65.25 |
| 65.25 |
|
|
|
2013815 | 质量安全监管 | 211.49 |
| 211.49 |
|
|
|
2013816 | 食品安全监管 | 614.97 |
| 614.97 |
|
|
|
2013850 | 事业运行 | 2,218.58 | 2,144.98 | 73.60 |
|
|
|
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,179.83 |
| 1,179.83 |
|
|
|
206 | 科学技术支出 | 33.00 | 33.00 |
|
|
|
|
20699 | 其他科学技术支出 | 33.00 | 33.00 |
|
|
|
|
2069999 | 其他科学技术支出 | 33.00 | 33.00 |
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 62.82 | 62.82 |
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 62.82 | 62.82 |
|
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 62.82 | 62.82 |
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 0.18 |
| 0.18 |
|
|
|
21301 | 农业农村 | 0.18 |
| 0.18 |
|
|
|
2130135 | 农业生态资源保护 | 0.18 |
| 0.18 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:黄石市市场监督管理局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,994.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 11,898.42 | 11,898.42 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 33 | 33 |
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 62.82 | 62.82 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 |
|
|
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.18 | 0.18 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 |
|
|
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 11,994.42 | 本年支出合计 | 59 | 11,994.42 | 11,994.42 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 11,994.42 | 总计 | 64 | 11,994.42 | 11,994.42 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:黄石市市场监督管理局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 11,994.42 | 9,598.39 | 2,396.04 | |
201 | 一般公共服务支出 | 11,898.43 | 9,502.56 | 2,395.86 |
20113 | 商贸事务 | 3.00 |
| 3.00 |
2011308 | 招商引资 | 3.00 |
| 3.00 |
20114 | 知识产权事务 | 40.00 |
| 40.00 |
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 40.00 |
| 40.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 11,855.43 | 9,502.56 | 2,352.86 |
2013801 | 行政运行 | 7,395.70 | 7,357.58 | 38.11 |
2013805 | 市场秩序执法 | 20.00 |
| 20.00 |
2013810 | 质量基础 | 172.96 |
| 172.96 |
2013812 | 药品事务 | 64.00 |
| 64.00 |
2013815 | 质量安全监管 | 198.99 |
| 198.99 |
2013816 | 食品安全监管 | 614.97 |
| 614.97 |
2013850 | 事业运行 | 2,208.98 | 2,144.98 | 64.00 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,179.83 |
| 1,179.83 |
206 | 科学技术支出 | 33.00 | 33.00 |
|
20699 | 其他科学技术支出 | 33.00 | 33.00 |
|
2069999 | 其他科学技术支出 | 33.00 | 33.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 62.82 | 62.82 |
|
20808 | 抚恤 | 62.82 | 62.82 |
|
2080801 | 死亡抚恤 | 62.82 | 62.82 |
|
213 | 农林水支出 | 0.18 |
| 0.18 |
21301 | 农业农村 | 0.18 |
| 0.18 |
2130135 | 农业生态资源保护 | 0.18 |
| 0.18 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:黄石市市场监督管理局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 7,302.68 | 302 | 商品和服务支出 | 923.74 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 1,833.89 | 30201 | 办公费 | 98.91 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 910.03 | 30202 | 印刷费 | 6.56 | 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 744.06 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 | 1.99 |
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 1,567.02 | 30205 | 水费 | 5.46 | 31002 | 办公设备购置 | 1.99 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 561.94 | 30206 | 电费 | 59.06 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 539.22 | 30207 | 邮电费 | 11.81 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 647.34 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 45.29 | 30209 | 物业管理费 | 0.79 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.43 | 30211 | 差旅费 | 9.13 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 445.10 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 10.60 | 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 1.34 | 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,369.98 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 | 0.76 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 1,207.63 | 30217 | 公务接待费 | 5.56 | 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 | 3.40 | 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 62.82 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 2.84 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 23.62 | 399 | 其他支出 |
|
30307 | 医疗费补助 | 86.97 | 30227 | 委托业务费 | 3.09 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 100.74 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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30309 | 奖励金 | 9.03 | 30229 | 福利费 | 169.18 | 39909 | 经常性赠与 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 85.52 | 39910 | 资本性赠与 |
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30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 116.29 | 39999 | 其他支出 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.69 | 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 213.28 |
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人员经费合计 | 8,672.66 | 公用经费合计 | 925.73 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:黄石市市场监督管理局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:黄石市市场监督管理局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:黄石市市场监督管理局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
161.92 |
| 152.97 | 16.50 | 136.47 | 8.96 | 107.61 |
| 102.05 | 16.38 | 85.67 | 5.56 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为12054.43万元。与2023年度相比,收、支总计减少535.30万元,下降4.3%,主要原因是市局本级2023年度退休人员及事业编制人员清算退休统筹待遇及单列绩效,人员经费增加,2024年度人员经费恢复正常,因此对比2023年度有所减少。
图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明
2024年度收入合计12054.43万元,与2023年度相比,收入合计减少534.15万元,下降4.2%。其中:财政拨款收入11994.42万元,占本年收入99.5%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.0%;事业收入0.00万元,占本年收入0.0%;经营收入0.00万元,占本年收入0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.0%;其他收入60.01万元,占本年收入0.5%。
图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明
2024年度支出合计12054.43万元,与2023年度相比,支出合计减少535.30万元,下降4.3%。其中:基本支出9633.29万元,占本年支出79.9%;项目支出2421.14万元,占本年支出20.1%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;经营支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%。
图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为11994.42万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少491.05万元,下降3.9%。主要原因是市局本级2023年度退休人员及事业编制人员清算退休统筹待遇及单列绩效,人员经费增加,2024年度人员经费恢复正常,因此对比2023年度有所减少。
2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 11994.42万元,比2023年度决算数减少491.05万元,减少主要原因是市局本级2023年度退休人员及事业编制人员清算退休统筹待遇及单列绩效,人员经费增加,2024年度人员经费恢复正常,因此对比2023年度有所减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出11994.42万元,占本年支出合计的99.5%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少491.05万元,下降3.9%,主要原因是市局本级2023年度退休人员及事业编制人员清算退休统筹待遇及单列绩效,人员经费增加,2024年度人员经费恢复正常,因此对比2023年度有所减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出11994.42万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务支出类支出11898.43万元,占99.21%。主要是用于我部门基本支出及市场监督管理事务方面(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品)的支出、知识产权事务及招商引资相关工作。
2.科学技术支出类支出33.00万元,占0.37%。主要是用于其他科学技术支出。
3.社会保障和就业支出类支出62.82万元,占0.52%。主要是用于支付死亡抚恤金。
4.农林水支出类支出0.18万元,占0.00%。主要是用于农业生态资源保护。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10653.01万元,支出决算为11994.42万元,完成年初预算的112.6%。其中:
1.一般公共服务支出具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为0万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大年初预算数的主要原因:该项支出为招商专项项目经费,调整预算数后下达,未列入我局年初预算。
(2)一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为40.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数主要原因是:该项支出为该项目为省知识产权局下达的2024年知识产权局保护与运用专项资金(第一批),调整预算数后下达,未纳入年初预算。
(3)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)年初预算为6571.06万元,支出决算为7395.70万元,完成年初预算的112.55%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2024年度原农业综合执法支队成建制并入我局,因此预算有所增加。
(4)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)年初预算为20万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。
(5)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)年初预算为173万元,支出决算为172.96万元,完成年初预算的99.97%,支出决算数小于年初预算数主要原因:根据实际费用据实结算。
(6)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)年初预算为0万元,支出决算为64.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项目为药监局下拨的专项经费,调整预算数后下达,未纳入我局年初预算。
(7)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)年初预算为199万元,支出决算为198.99万元,完成年初预算的99.99%,支出决算数小于年初预算数主要原因:根据实际费用据实结算。
(8)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)年初预算为310元,支出决算为614.97万元,完成年初预算的198.37%,支出决算数大小于年初预算数的主要原因:该项目含省市场监管局下拨的专项经费,调整预算数后下达,未纳入我局年初预算。
(9)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)年初预算为2210.98万元,支出决算为2208.98万元,完成年初预算的99.91%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:根据实际费用据实结算。
(10)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)年初预算为1169万元,支出决算为1179.83万元,完成年初预算的100.93%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:当年追加农业综合执法专项经费20万元。
2.科学技术支出具体包括:
(1)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0万元,支出决算为33.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项支出为人才基金,调整预算数后下达,未列入我局年初预算。
3.社会保障和就业支出具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为62.82万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项为根据实际支付的抚恤金,调整预算数后下达,未纳入年初预算。
4.农林水支出具体包括:
(1)农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)年初预算为0万元,支出决算为0.18万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项目为原农业综合执法支队并入我局预算项目,未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9598.39万元,其中:
人员经费8672.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费925.73万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为161.92万元,支出决算为107.61万元,完成全年预算的66.5%。较上年增加15.62万元,增长17.0%,决算数小于全年预算数的主要原因:一是我局厉行节俭,压缩“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因:一是我局2024年购置一台公务车;二是原农业综合执法支队2024年度成建制并入我局,公车运行维护费用及公务接待费用有所增加,因此“三公”经费支出教上年有所增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:我局近年来无因公出国(境)相关事务。决算数较上年持平的主要原因我局近年来无因公出国(境)相关事务。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为152.97万元,支出决算为102.05万元,完成全年预算的66.7%;较上年增加15.47万元,增长17.9%。决算数小于全年预算数的主要原因:本部门加强公车管理,压缩公务用车运行费。主要用于购置公车、公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。决算数较上年增加的主要原因:当年我局购置一台公务车。其中:
(1)公务用车购置费支出16.38万元,主要是购置公务车。本年度购置(更新)公务用车1辆。
(2)公务用车运行费支出85.67万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为41辆。
3.公务接待费全年预算为8.96万元,支出决算为5.56万元,完成全年预算的62.1%,较上年增加0.15万元,增长2.8%。决算数小于全年预算数的主要原因:本部门厉行节俭,切实压缩公务接待费。较上年增加的主要原因是原农业综合执法支队成建制并入我局,因此公务接待批次有所增加。其中:
外宾接待支出0.00万元,2024年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出5.56万元,接待对象主要是各相关单位、各级检测检验相关单位,主要是开展各项工作检查交流工作。2024年共接待国内来访团组58个,432人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出750.24万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加79.47万元,增长11.8%;主要原因是原农业综合执法支队成建制并入我局,机关运行经费预算有所增加。比上年决算数减少36.10万元,下降4.6%。主要原因是:办公费增加40.9万元、电费增加2.48万元、福利费增加19.28万元、其他商品服务支出增加47.35万元。增加的主要原因是原农业综合执法支队成建制并入我局,对应相关开支有所增加,如水电、伙食、体检费用等。邮电费减少2.35万元、物业管理费减少31.7万元、差旅费减少1.7万元、维护费减少13.09万元、劳务费减少74万元、委托业务费减少4.69万元、工会经费减少8.22万元、其他交通费用减少9.21万元。减少的主要原因一是部分支出根据实际情况未纳入机关运行经费预算中,对应支出有所下降;二是行政编制人员退休,因此工会会费及其他交通费用所有下降。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额216.43万元,其中:政府采购货物支出81.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出135.20万元。授予中小企业合同金额191.33万元,占政府采购支出总额的88.4%,其中:授予小微企业合同金额171.23万元,占授予中小企业合同金额的89.5%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.52%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,黄石市市场监督管理局(汇总)共有车辆41辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车17辆,其他用车主要是二级单位产品抽样以及单位日常检查工作用车;单位价值 100万元以上设备3台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目14个,资金2075.5万元,占一般公共预算项目支出总额的86.62%。从评价情况来看,较好地完成了各项项目支出绩效目标。
组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,我局整体绩效评价较好。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
项目全年预算数为320万元,执行数为317.34万元,完成预算的99.17%。
主要产出和效益:一是企业设立变更登记户次1250户、核发特种设备等许可证实际完成13156套、核发食品生产、药械许可证实际完成528套、赠送公章覆盖率实际完成100%、12315接线率实际完成100%、医疗器械抽检批次实际完成20批次、化妆品抽检批次实际完成30批次;二是持续优化窗口环境实际完成100%、抽查企业覆盖率实际完成抽查企业比例占截止2024年12月31日前登记注册企业数量3.24%、投诉咨询回复率实际完成投诉咨询7个工作日内100%回复、企业变更登记审批时限实际完成不大于1个工作日、企业年报截止时间实际完成2024年6月30日前100%完成、三是年初预算实际完成317.34万元;四是完成市委、市政府下达的市场主体增量指标实际完成100%、市场环境优化率实际完成营造城市守信、公平竞争的市场环境,市场环境100%优化、五是全年重大事故发生率为0%、服务企业成效显著,全年100%无投诉。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:无。
2.食品抽检、监管专项经费项目绩效自评:
项目全年预算数为310万元,执行数为302.71万元,完成预算97.65%。
主要产出和效益:一是食品安全监督抽检计划完成率实际完成100%;二是食品安全评价性抽检合格率实际完成100%;三是监督检查覆盖率、监督抽检公示率、不合格产品核查处置率实际完成100%;四是确保高风险、大数量的食品安全不合格样品立案查处100%,后处理100%,保障食品安全有效工作进一步加强实际完成100%;五是食品市场环境逐步得到净化实际完成逐步得到净化;六是全市食品企业监管成效呈现市场稳中向好的态势实际完成≥90%;七是食品安全满意度实际完成80.23分。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:无。
3.质量提升奖励专项项目绩效自评:
项目全年预算数为280万元,执行数为246万元,完成预算87.86%。
主要产出和效益:一是第八届市长质量奖入围评审环节企业实际完成7家获奖企业;二是省级质量提升示范项目实际完成8个;三是全市企业发布QC成果实际完成126个;四是专题培训场次实际完成15次;五是新增商标注册申请实际完成注册申请4726件;六是省级质量提升示范项目实际完成2个;七是奖励金额符合标准实际完成100%;八是奖励对象符合要求实际完成100%;九是完成第八届市长质量奖通报实际完成100%;十是召开QC成果发布会实际完成2024年5月;十一是开展质量提升行动实际完成9493万元。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:无。
4.知识产权保护与运用专项资金项目绩效自评:
项目全年预算569万元,执行数为511.03万元,完成预算89.81%。
主要产出和效益:一是发明专利授权量实际完成426件;二是每万人口发明专利拥有量9.31件;三是按照时间进度完成,2024年12月31日前全部完成;四是实际完成年度预算511.03万元;五是知识产权质押融资额8亿元;六是实际完成设立知识产权保护工作站22家;七是知识产权保护社会满意度82分。
发现的问题及原因:无
下一步改进措施:无。
5.制装费项目绩效自评:
项目全年预算30万元,执行数为21.73万元,完成预算72.43%。
主要产出和效益:一是服装套数实际完成69套;二是政府采购率实际完成100%;三是使用年限实际完成100%;四是省局统一标准实际完成3157.35元/人/套;五是实际完成促进规范执法打假;六是实际完成采购符合环保的制服;七是实际完成部门形象提升;八是提升服务满意度98%。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:根据我局行政执法制式服装和标志配置管理规定,合理安排采购工作。
6.消委维权工作经费项目绩效自评:
项目全年预算20万元,执行数为20万元,完成预算100%。
主要产出和效益:一是受理投诉实际完成980件;二是受理投诉调解率实际完成调解率达到99%;三是被评为中消协优秀单位;四是连续三年被省消委评为先进单位单位;五是投诉解决率实际完成99%。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:无。
7.电梯应急救援平台服务费用项目绩效自评:
项目全年预算20万元,执行数为20万元,完成预算100%。
主要产出和效益:一是电梯应急处置平台项目全部知识产权及应用100%;二是承担三级网格的救援建立工作100%;三是承担电梯定位、数据核实、录入工作100%;四是开通963333服务专号100%。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:无。
8.公务用车购置经费项目绩效自评:
项目全年预算16.5万元,执行数为16.38万元,完成预算99.3%。
主要产出和效益:一购置公务用车数辆100%;二是政府采购率100%;三是年度车辆采购完成时间实际完成时间为2024年2月;四是购买新能源汽车符合环保要求;五是单位职工满意度100%。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:无。
9.2024年第二批中央食品监管补助资金项目绩效自评:
项目全年预算50万元,执行数为50万元,完成预算100%。
主要产出和效益:一是互联网+”快检室建设实际完成值为35家;二是验证快速检测结果批次数实际完成值为140个;三是配备食品执法办案装备数量(含快速检测仪)实际完成值为10;四是食品安全投诉举报处置率年实际完成值为100%;五是食品监管专项工作整体完成时间为2024年12月31日;六是辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管事故发生数为0起;七是食品安全公众满意度为80.23%。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:无。
10.2024年度药品监管补助资金项目绩效自评:
项目全年预算64万元,执行数为64万元,完成预算100%。
主要产出和效益:一是.省级药品抽检批次271批次、省级化妆品抽检批次30批次、省级医疗器械抽检批次20批次;二是药品不良反应百万人口报告数量1957份/百万人、化妆品不良反应百万人口报告数量208份/百万人、医疗器械不良反应百万人口报告数量583份/百万人;三是抽检任务完成率100%;四是不合格产品处置率100%;五是抽检任务按时办结率100%;六是重特大药品安全事故率0%;七是药品安全公众满意度≥80分;八是食品安全公众满意度为80.23%。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:无。
11.标准化工作运行经费项目绩效自评:
项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算100%。
主要产出和效益:一是地方标准制修订项目7项;二是标准化试点项目6项;三是验收合格率100%;四是地方标准制修订;标准化示范试点项目考核期内完成;五是促进行业对标达标质量提升100%;六是为全市企业提供标准化服务满意≥95%。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:无。
12.产品质量检测提升项目绩效自评:
项目全年预算数为179万元,执行数为178.99万元,完成预算99.99%。
主要产出和效益:一是产品质量检验业务量2689批次;二是服务企业和社会团体752户;三是报告事故率≤0.3%;四是产品检验报告按照抽检产品标准要求检验周期内完成;五是试剂耗材满足全市检验需求;六是产品检验报告产值475万元;七是为全市生产企业提供产品质量检验693批次;八是投诉率0%;九是满意率≥95%。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:无。
13.计量运行保障经费项目绩效自评:
项目全年预算数为133万元,执行数为132.97万元,完成预算99.98%。
主要产出和效益:一是计量器具检定覆盖率100%;二是证书差错率0.99%;三是检定出证周期≤12个工作日;四是计量器具检定涉企减免收入实际完成1938万元;五是维护社会公用计量标准值有效传递效果显著;六是服务对象满意度98.6%。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:结合以往年度实际情况,科学测算相关工作经费预算,进一步提高预算编制的准确性。
14.五品检验经费项目绩效自评:
项目全年预算数为64万元,执行数为64万元,完成预算100%。
主要产出和效益:五品检验经费保障了我中心食品、药品、保健品和化妆品检验工作的正常开展和本市重大会议、赛事、活动的食品安全。以专业技术为社会提供公益性服务,为行政监管提供有力的技术支撑,确保黄石市270万人民群众饮食用药安全。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:无。
1、部门绩效评价结果应用情况
认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定,在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示,加强社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度。
2、部门绩效评价结果拟应用情况
按照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(鄂财绩发〔2020〕3号)的要求,在设置下一年度绩效指标时充分考虑实际情况,合理设置绩效目标,调整相应绩效目标值,绩效目标值的设置不偏高也不偏低,对绩效指标名称进一步完善,以符合考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本的要求,并对工作起到一定的指导和激励作用。
十四、专项支出、转移支付情况说明
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
2.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)。反映其他用于知识产权事务方面的支出。
3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场执法专项工作支出。
5.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。
6.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。
7.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)。反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
8.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款) 食品安全监管(项)。反映食品安全监管等专项工作支出。
9.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
11.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
12.社会保障和就业支出(类) 抚恤 (款)死亡抚恤(项)。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
13.(1)农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)。反映用于草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词:我单位无其他专用名词。
一、2024年度黄石市市场监督管理局(汇总)整体绩效自评表
2024年度黄石市市场监督管理局整体绩效自评表 | ||||||||
单位名称:黄石市市场监督管理局 填报日期: 2025.1.9 | ||||||||
基本支出总额 | 7315.09万元 | 项目支出总额 | 1698.64万元 | |||||
年度目标: | 1、按时足额发放干部职工工资福利及对个人和家庭的补助;2、保证正常公用经费支出;3、保证正常公用及项目支出;4、严格控制“三公”经费支出、严格压缩培训会议费支出;5、严格执行政府采购制度;6、全年按要求完成部门职能工作及上级交办的各项工作任务,提升市场管理效能、提高财政资金使用效率。 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 指标权重 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 |
| 2% | 100% | 100% | 2 | |
在职人员控制 | 在职人员控制率 |
| 2% | 100% | 100% | 2 | ||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 |
| 2% | 100% | 100% | 2 | ||
| “三公”经费变动率 |
| 2% | 0% | 0% | 2 | ||
管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 |
| 1% | 相符 | 相符 | 1 | |
工作计划健全性 |
| 1% | 健全 | 健全 | 1 | |||
预算编制 | 预算编制科学性 |
| 1% | 科学 | 科学 | 1 | ||
预算编制合理性 |
| 1% | 合理 | 合理 | 1 | |||
立项规范性 |
| 1% | 规范 | 规范 | 1 | |||
预算调整率 |
| 2% | 0 | 0 | 2 | |||
预算执行 | 预算执行率 |
| 2% | 100% | 100.00% | 2 | ||
结转结余率 |
| 1% | 0 | 0 | 1 | |||
政府采购执行率 |
| 1% | 100% | 100% | 1 | |||
非税收入预算完成率 |
| 1% | 100% | 100% | 1 | |||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 |
| 1% | 100% | 100% | 1 | ||
绩效目标合理性 |
| 1% | 合理 | 合理 | 1 | |||
绩效监控开展率 |
| 1% | 100% | 100% | 1 | |||
绩效评价覆盖率 |
| 1% | 100% | 100% | 1 | |||
评价结果应用率 |
| 1% | 100% | 100% | 1 | |||
资产管理 | 资产管理制度健全性 |
| 1% | 健全 | 健全 | 1 | ||
资产管理规范性 |
| 1% | 规范 | 规范 | 1 | |||
财务管理 | 财务管理制度健全性 |
| 1% | 健全 | 健全 | 1 | ||
会计核算规范性 |
| 1% | 规范 | 规范 | 1 | |||
资金使用合理性 |
| 1% | 合理 | 合理 | 1 | |||
| 市场监管专项业务 | 企业设立变更登记户次 |
| 4% | 1000 | 1250 | 4 | |
核发特种设备等许可证 |
| 4% | 13000 | 13156 | 4 | |||
核发食品生产、药械许可证 |
| 2% | 500 | 528 | 2 | |||
赠送公章覆盖率 |
| 2% | 100% | 100% | 2 | |||
12315接线率 |
| 1% | 100% | 100% | 1 | |||
医疗器械抽检批次 |
| 2% | 15批次 | 20批次 | 2 | |||
化妆品抽检批次 |
| 2% | 26批次 | 30批次 | 2 | |||
食品抽检、监管专项业务 | 食品安全监督抽检计划完成率 |
| 4% | 100% | 101.00% | 4 | ||
食品安全评价性抽检合格率 |
| 4% | 评价性抽检合格率98%以上 | 100.00% | 4 | |||
监督检查覆盖率、监督抽检公示率、不合格产品核查处置率 |
| 2% | 监督检查覆盖率达100%,监督抽验公示率100%、不合格产品核查处置率100%。 | 100% | 2 | |||
完成抽检任务截止2023年12月15日。 |
| 1% | 2023/12/15 | 2023/12/15 | 1 | |||
消委维权工作 | 受理投诉 |
| 2% | ≥700件 | 受理投诉980件 | 2 | ||
受理投诉调解率 |
| 2% | ≥85% | 99% | 2 | |||
知识产权保护与运用专项资金 | 每万人口发明专利拥有量 |
| 2% | 8.2件 | 9.25件 | 2 | ||
设立知识产权保护工作站 |
| 4% | 6家 | 22家 | 4 | |||
知识产权质押融资额 |
| 2% | 4.2亿元 | 6.49亿元 | 2 | |||
| 质量提升奖励专项经费 | 第八届市长质量奖获奖企业 |
| 4% | 6个以上 | 7个(1个不重复授奖) | 4 | |
| 质量提升示范项目 |
| 2% | 3个 | 8个 | 2 | ||
| 全市企业发布QC成果 |
| 2% | 30个以上 | 126个 | 2 | ||
| 专题培训场次 |
| 2% | 3次以上 | 15次 | 2 | ||
| 新增商标注册申请 |
| 2% | 1000件 | 申请4905件,注册2843件 | 2 | ||
| 开展质量提升行动 |
| 2% | 企业据实测算 | 3个省级质量提升示范项目共产生直接经济效益3.96亿元 | 2 | ||
| 省级质量提升示范项目 |
| 2% | 1个 | 2个 | 2 | ||
年度绩效指标 | 社会效应 | 经济效益 | 第八届市长质量奖获奖企业 |
| 2% | 树立质量标杆,引领全市企业强化“质量第一,效益优先”意识,竞进提质,转型升级。 | 树立质量标杆,引领全市企业强化“质量第一,效益优先”意识,竞进提质,转型升级。 | 2 |
社会效益 | 形成质量共治格局 |
| 2% | 形成全社会重视质量、关心质量、参与质量良好氛围。 | 形成全社会重视质量、关心质量、参与质量良好氛围。 | 2 | ||
可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 |
| 1% | 成效好 | 成效好 | 1 | |
行政管理体制改革成效 |
| 1.00% | 成效好 | 成效好 | 1 | |||
人才支撑 | 干部队伍体系建设规划情况 |
| 0.50% | 科学合理 | 科学合理 | 0.5 | ||
高学历、高层次人才储备率 |
| 1% | 符合人才发展规划目标 | 符合人才发展规划目标 | 1 | |||
业务学习与培训完成率 |
| 0.50% | 100% | 100% | 0.5 | |||
科技支撑 | 信息化建设情况 |
| 2% | 情况好 | 情况好 | 2 | ||
满意度 | 服务对象满意度 | 服务企业成效显著 |
| 2% | 无投诉 | 无投诉 | 2 | |
联系部门满意度 | 服务企业成效显著 |
| 2% | 无投诉 | 无投诉 | 2 | ||
总分 |
|
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|
|
|
| 100 |
偏差或目标未完成原因分析 |
| |||||||
改进措施及结果应用方案 |
| |||||||
二、2024年度项目绩效评价自评表
1.市场监管专项经费项目自评表:
项目名称 | 市场监管专项经费 | ||||||
主管部门 | 黄石市市场监督管理局 | 项目实施单位 | 黄石市市场监督管理局 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ | ||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政资金总额 | 320 | 317.34 | 99.17% | ||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
产出指标 | 数量指标 | 企业设立变更登记户次 | 1000 | 1250 | |||
核发特种设备等许可证 | 13000 | 13156 | |||||
核发食品生产、药械许可证 | 500 | 528 | |||||
赠送公章覆盖率 | 100% | 100% | |||||
12315接线率 | 100% | 100% | |||||
医疗器械抽检批次 | 15批次 | 20批次 | |||||
化妆品抽检批次 | 26批次 | 30批次 | |||||
质量指标 | 持续优化窗口环境 | 100% | 100% | ||||
抽查企业覆盖率 | 3% | 3.24% | |||||
投诉咨询回复率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 企业变更登记审批时限 | ≤1日 | ≤1日 | ||||
企业年报截止时间 | 100% | 100% | |||||
成本指标 | 具体指标 | 年初预算 | 320万元 | 317.34万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 完成市委、市政府下达的市场主体增量指标 | 100% | 100% | |||
市场环境优化率 | 100% | 100% | |||||
社会效益指标 | 重大事故发生率 | 0% | 0% | ||||
满意度指标 | 具体指标 | 服务企业投诉率 | 0% | 0% | |||
偏差大或目标未完成原因分析 |
| ||||||
改进建议措及结果应用方案 | 进一步健全绩效评价制度,增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。 | ||||||
- 食品抽检、监管专项经费项目自评表:
项目名称 | 食品抽检、监管专项经费 | ||||||
主管部门 | 黄石市市场监督管理局 | 项目实施单位 | 黄石市市场监督管理局 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ | ||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政资金总额 | 310 | 302.71 | 97.65% | ||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
产出指标 | 数量指标 | 食品安全监督抽检计划完成率 | 100% | 100% | |||
食品安全评价性抽检合格率 | 评价性抽检合格率98%以上 | 截目12月6日评价性抽检合格率100% | |||||
质量指标 | 监督检查覆盖率、监督抽检公示率、不合格产品核查处置率 | 监督检查覆盖率达100%,监督抽验公示率100%、不合格产品核查处置率100%。 | 监督检查覆盖率达100%,监督抽验公示率100%、不合格产品核查处置率100%。 | ||||
时效指标 | 完成抽检任务截止2024年12月15日。 | 2024/12/15 | 2024/12/15 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 年度预算310万元 | 310万元 | 302.71万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 确保高风险、大数量的食品安全不合格样品立案查处100%,后处理100%,保障食品安全有效工作进一步加强。 | 100% | 100% | |||
社会效益指标 | 食品市场环境逐步得到净化 | 逐步得到净化 | 逐步得到净化 | ||||
环境效益指标 | 全市食品企业监管成效呈现市场稳中向好的态势。 | ≥90% | ≥90% | ||||
满意度指标 | 具体指标 | 食品安全满意度 | >80% | 80.23 | |||
偏差大或目标未完成原因分析 |
| ||||||
改进建议措及结果应用方案 | 进一步健全绩效评价制度,增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。 | ||||||
- 质量提升奖励专项项目自评表:
项目名称 | 质量提升奖励专项经费 | ||||||
主管部门 | 黄石市市场监督管理局 | 项目实施单位 | 黄石市市场监督管理局 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ | ||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政资金总额 | 280 | 246 | 87.86% | ||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
产出指标 | 数量指标 | 第八届市长质量奖获奖企业 | 6个以上 | 7个(1个不重复授奖) | |||
质量提升示范项目 | 3个 | 8个 | |||||
全市企业发布QC成果 | 30个以上 | 126个 | |||||
专题培训场次 | 3次以上 | 15次 | |||||
新增商标注册申请 | 1000件 | 4726件 | |||||
质量指标 | 省级质量提升示范项目 | 1个 | 2个 | ||||
奖励金额符合标准 | 100% | 100% | |||||
奖励对象符合要求 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 完成第八届市长质量奖通报 | 无申请兑现 | 无申请兑现 | ||||
召开QC成果发布会 | 2024年8月底 | 2024/5/1 | |||||
完成省级质量提升示范项目 | 2024年12月底 | 2024/12/1 | |||||
成本指标 | 具体指标 | 严格按照有关规定执行 | 据实申报 | 据实申报 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 开展质量提升行动 | 企业据实测算 | 9493万元 | |||
社会效益指标 | 第八届市长质量奖获奖企业 | 树立质量标杆,引领全市企业强化“质量第一,效益优先”意识,竞进提质,转型升级。 | 树立质量标杆,引领全市企业强化“质量第一,效益优先”意识,竞进提质,转型升级。 | ||||
质量月系列活动 | 通过开展系列活动,面向广大市民普及质量知识、提升企业职工质量素养、推动企业提高质量管理水平。 | 通过开展系列活动,面向广大市民普及质量知识、提升企业职工质量素养、推动企业提高质量管理水平。 | |||||
| 可持续影响指标 | 形成质量共治格局 | 形成全社会重视质量、关心质量、参与质量良好氛围。 | 形成全社会重视质量、关心质量、参与质量良好氛围。 | |||
满意度指标 | 具体指标 | 服务企业成效显著 | 无投诉 | 无投诉 | |||
偏差大或目标未完成原因分析 |
| ||||||
改进建议措及结果应用方案 | 进一步健全绩效评价制度,增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。 | ||||||
4.知识产权保护与运用专项资金项目自评表:
项目名称 | 知识产权保护与运用专项资金 | |||||||
主管部门 | 黄石市市场监督管理局 | 项目实施单位 | 黄石市市场监督管理局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||
年度财政资金总额 | 569 | 511.03 | 89.81% | |||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | |||
产出指标 | 数量指标 | 发明专利授权量 | 420件 | 426件 | ||||
质量指标 | 每万人口发明专利拥有量 | 8.2件 | 9.31件 | |||||
时效指标 | 按照时间进度完成,2024年12月31日前全部完成。 | 不超过2024年12月31日 | 不超过2024年12月31日 | |||||
成本指标 | 具体指标 | 年度预算569万元 | 569万元 | 511.03万元 | ||||
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社会效益指标 | 设立知识产权保护工作站 | 6家 | 22家 |
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偏差大或目标未完成原因分析 |
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改进建议措及结果应用方案 | 进一步健全绩效评价制度,增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。 | |||||||
- 制装费项目自评表:
项目名称 | 制装费 | |||||||
主管部门 | 黄石市市场监督管理局 | 项目实施单位 | 黄石市市场监督管理局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||
年度财政资金总额 | 30 | 21.73 | 72.43% | |||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | |||
产出指标 | 数量指标 | 服装套数 | 194 | 69 | ||||
质量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% | |||||
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成本指标 | 省局统一标准 | 4032元/人/套 | 3157.35元/人/套 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进规范执法打假 | 呈现执法人员良好的精神面貌,促进执法打假规范化 | 呈现执法人员良好的精神面貌,促进执法打假规范化 | ||||
社会效益指标 | 整体版型和风格突出简介大方、庄重威严,呈现执法人员稳重干练的着装形象 | 呈现执法人员稳重干练的着装形象 | 呈现执法人员稳重干练的着装形象 | |||||
环境效益指标 | 采购符合环保的制服 | 符合环保要求 | 符合环保要求 | |||||
可持续影响指标 | 部门形象提升 | 部门形象提升 | 部门形象提升 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 提升服务满意度 | 满意度95%以上 | 满意度98% | ||||
偏差大或目标未完成原因分析 |
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改进建议措及结果应用方案 | 进一步健全绩效评价制度,增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。 | |||||||
- 消委维权工作经费项目自评表:
项目名称 | 消委维权工作经费 | |||||||
主管部门 | 黄石市市场监督管理局 | 项目实施单位 | 黄石市市场监督管理局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||
年度财政资金总额 | 20 | 20 | 100% | |||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | |||
产出指标 | 数量指标 | 受理投诉 | ≥700件 | 980件 | ||||
受理投诉调解率 | ≥85% | 99% | ||||||
成本指标 | 成本指标 | 预算控制数 | 20万元 | 20万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 被评为中消协优秀单位 | 100% | 100% | ||||
可持续影响指标 | 连续三年被省消委评为先进单位单位 | 100% | 100% | |||||
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偏差大或目标未完成原因分析 |
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改进建议措及结果应用方案 | 进一步健全绩效评价制度,增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。 | |||||||
- 电梯应急救援平台服务费用项目自评表:
项目名称 | 电梯应急救援平台服务费用 | ||||||
主管部门 | 黄石市市场监督管理局 | 项目实施单位 | 黄石市市场监督管理局 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ | ||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政资金总额 | 20 | 20 | 100% | ||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
产出指标 | 数量指标 | 电梯应急处置平台项目全部知识产权及应用 | 100% | 100% | |||
承担三级网格的救援建立工作 | 100% | 100% | |||||
质量指标 | 承担电梯定位、数据核实、录入工作 | 100% | 100% | ||||
开通963333服务专号 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 使用年限 | 1年 | 1年 | ||||
偏差大或目标未完成原因分析 |
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改进建议措及结果应用方案 | 进一步健全绩效评价制度,增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。 | ||||||
- 公务用车购置经费项目自评表:
项目名称 | 公务用车购置经费 | ||||||
主管部门 | 黄石市市场监督管理局 | 项目实施单位 | 黄石市市场监督管理局 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ | ||||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √ | ||||||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政资金总额 | 16.5 | 16.38 | 99.30% | ||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
产出指标 | 数量指标 | 购置公务用车数辆 | 1 | 1 | |||
质量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 年度车辆采购完成时间 | 2024年年底 | 2024年2月 | ||||
成本指标 | 成本指标 | 购置经费 | ≤16.5万 | 16.38万 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 购买新能源汽车 | 符合环保要求 | 符合环保要求 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意度90%以上 | 100% | |||
偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | ||||||
改进建议措及结果应用方案 | 进一步健全绩效评价制度,增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。 | ||||||
9.2024年第二批中央食品监管补助资金项目自评表
项目名称 | 2024年第二批中央食品监管补助资金 | ||||||
主管部门 | 湖北省市场监督管理局 | 项目实施单位 | 黄石市市场监督管理局 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 √ | ||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政资金总额 | 50 | 50 | 100% | ||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
产出指标 | 数量指标 | “互联网+”快检室建设 | ≥35家 | 35家 | |||
配备食品执法办案装备数量(含快速检测仪) | ≥10 | 10 | |||||
验证快速检测结果批次数 | ≥140个 | 140个 | |||||
质量指标 | 食品安全投诉举报处置率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 食品监管专项工作整体完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管事故发生数 | 0 | 0 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 食品安全公众满意度 | ≥80% | 80.23% | |||
偏差大或目标未完成原因分析 |
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改进建议措及结果应用方案 | 进一步健全绩效评价制度,增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。 | ||||||
10.药品监管补助资金项目自评表
项目名称 | 药品监管补助资金 | ||||||
主管部门 | 湖北省药品监督管理局 | 项目实施单位 | 黄石市市场监督管理局 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 √ | ||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政资金总额 | 64 | 64 | 100% | ||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
产出指标 | 数量指标 | 省级药品抽检批次 | 270 | 271 | |||
省级化妆品抽检批次) | 30 | 30 | |||||
省级医疗器械抽检批次 | 20 | 20 | |||||
药品不良反应百万人口报告数量 | ≥1100份/百万人 | 1957份/百万人 | |||||
化妆品不良反应百万人口报告数量 | ≥120份/百万人 | 208份/百万人 | |||||
医疗器械不良反应百万人口报告数量 | ≥370份/百万人 | 583份/百万人 | |||||
质量指标
| 抽检任务完成率 | ≥100% | ≥100% | ||||
不合格产品处置率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 抽检任务按时办结率 | 100% | 100% | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 重特大药品安全事故率 | 0% | 0% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 药品安全公众满意度 | ≥80分 | ≥80分 | |||
偏差大或目标未完成原因分析 |
| ||||||
改进建议措及结果应用方案 | 进一步健全绩效评价制度,增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。 | ||||||
11.标准化工作运行经费项目自评表:
项目名称 | 标准化工作运行经费 | |||||||
主管部门 | 黄石市市场监督管理局 | 项目实施单位 | 黄石市信息与标准化所 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||
年度财政资金总额 | 40 | 40 | 100% | |||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | |||
产出指标 | 数量指标 | 地方标准制修订、 | 6项 | 7项 | ||||
标准化示范试点项目 | 6个 | 6个 | ||||||
质量指标 | 验收合格率 | 合格 | 合格 | |||||
时效指标 | 地方标准制修订;标准化示范试点项目 | 考核期内完成 | 考核期内完成 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 25 | 25 | ||||
社会效益指标 | 促进行业对标达标质量提升 | 提升 | 提升 | |||||
地方标准、联盟标准研制严于国标,适合我市市情 | 达标 | 达标 | ||||||
为全市企业提供标准化服务 | 满意度95% | 满意≥95% | ||||||
满意度指标 | 具体指标1 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | ||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | |||||||
改进建议措及结果应用方案 |
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12.产品质量检测提升项目自评表:
项目名称 | 产品质量检测提升项目 | ||||||
主管部门 | 黄石市市场监督管理局 | 项目实施单位 | 黄石市产品质量监督检验所 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目 þ 2、市直专项 □ | ||||||
项目属性 | 1、持续性项目 þ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 þ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政资金总额 | 179 | 178.99 | 99.99% | ||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
产出指标 | 数量指标 | 产品质量检验业务量 | 2600批次 | 2689批次 | |||
服务企业和社会团体 | 400户 | 752户 | |||||
质量指标 | 报告事故率 | ≤0.3% | ≤0.3% | ||||
时效指标 | 产品检验报告 | 按照抽检产品标准要求检验周期内完成 | 按照抽检产品标准要求检验周期内完成 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 试剂耗材 | 满足全市检验需求 | 满足全市检验需求 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 产品检验报告产值 | 350万元 | 475万元 | |||
社会效益指标 | 为全市生产企业提供产品质量检验 | 300批次 | 693批次 | ||||
为全市产品质量安全把好关,促进经济建设发展 | 100% | 100% | |||||
满意度指标 | 具体指标1 | 投诉率 | <0% | <0% | |||
具体指标2 | 满意率 | ≥95% | ≥95% | ||||
偏差大或目标未完成原因分析 |
| ||||||
改进建议措及结果应用方案 |
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13.计量运行保障经费项目自评表:
项目名称 | 计量运行保障经费 | ||||||
主管部门 | 黄石市市场监督管理局 | 项目实施单位 | 黄石市计量检定测试所 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ | ||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政资金总额 | 133 | 132.97 | 99.98% | ||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
产出指标 | 数量指标 | 计量器具检定覆盖率 | ≥99% | 100% | |||
质量指标 | 证书差错率 | ≤3% | 0.99% | ||||
时效指标 | 检定出证周期 | ≤15个工作日 | ≤12个工作日 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 计量器具检定涉企减免收入 | ≥1600万元 | 1938万元 | |||
社会效益指标 | 维护社会公用计量标准值有效传递 | 效果显著 | 效果显著 | ||||
满意度指标 | 具体指标1 | 服务对象满意度 | >95% | 98.60% | |||
具体指标2 | 服务投诉率 | 0% | 0% | ||||
偏差大或目标未完成原因分析 |
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改进建议措及结果应用方案 |
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14.五品检验经费项目自评表:
项目名称 | 五品检验经费 | ||||||
主管部门 | 黄石市市场监督管理局 | 项目实施单位 | 黄石市食品药品检验检测中心 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目 þ 2、市直专项 □ | ||||||
项目属性 | 1、持续性项目 þ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 þ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况 (万元) (20分) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) | ||
年度财政资金总额 | 64 | 64 | 100% | 20 | |||
年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |
产出指标(40%) | 数量指标 | 食品、药品、化妆品质量抽验计划完成率 | 100% | 100% | 10 | ||
质量指标 | 抽检结果准确率 | 100% | 100% | 5 | |||
其他差错率 | ≤0.5% | ≤0.5% | 5 | ||||
时效指标 | 药品检验周期 | 25个工作日之内 | 25个工作日之内 | 5 | |||
化妆品检验周期 | 20个工作日之内 | 20个工作日之内 | 5 | ||||
食品检验周期 | 20个工作日之内 | 20个工作日之内 | 5 | ||||
报告及时率 | ≥95% | ≥95% | 5 | ||||
效益指标(30%) | 经济效益指标 | 避免不合格食品、药品、化妆品、保健品、医疗器械产生的危害和经济损失。杜绝不合格食品、药品在市场上继续流通 | ≥90% | ≥80% | 8 | ||
社会效益指标 | 人民群众饮食用药安全保障率 | 100% | 98% | 9 | |||
生态效益指标 | 食品药品市场环境 | 逐步得到净化 | 逐步得到净化 | 5 | |||
可持续影响指标 | 全市食品、药品、化妆品、保健品、医疗器械企业监管成效呈现稳中向好的态势。 | ≥90% | ≥85% | 5 | |||
满意度指标(10%) | 服务对象满意度指标 | 抽检企业或经营户满意度 | ≥95% | ≥90% | 4 | ||
社会公众满意度 | ≥95% | ≥90% | 4 | ||||
总分 | 95 | ||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | ||||||
改进措施及结果应用方案 |
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