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索引号000014349/2026-57057 主题词
发文单位黄石市市场监督管理局 效力状态有效
生效日期2026-09-30 09:29:53 失效日期2026-09-30 09:29:53
主题分类 体裁分类
发文字号无

正文

黄石市市场监督管理局(本级)

2025年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市市场监督管理局(本级)概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市市场监督管理局(本级)2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市市场监督管理局(本级)2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件


第一部分  黄石市市场监督管理局(本级)概况

一、部门主要职责

根据《黄石市机构改革方案》和《中共黄石市委、黄石市人民政府关于黄石市市级机构改革的实施意见》,黄石市市场监督管理局是市政府工作部门,为正县级,加挂黄石市知识产权局牌子。

市市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署,落实省市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导,领导市市场监督管理局所属单位各项工作,指导各县(市、区)开展市场监督管理工作。主要职责是:负责市场综合监督管理,负责市场主体统一登记注册工作,负责组织指导市场监管综合执法工作,负责反垄断统一执法,负责监督管理市场秩序,负责宏观质量管理,负责产品质量安全监督管理,负责特种设备安全监督管理,负责统一管理全市计量工作,负责统一管理全市标准化工作,负责统一管理全市检验检测工作,负责统一监督管理全市认证认可工作,负责食品安全监督管理综合协调,负责食品安全监督管理,负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品(流通和使用环节)安全监督管理,负责药品、医疗器械和化妆品标准管理,负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理,贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策,负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传,按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责,完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看,黄石市市场监督管理局本级部门决算由实行独立核算的黄石市市场监督管理局和6个下属单位决算组成。

纳入黄石市市场监督管理局本级2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.黄石市市场监管综合执法支队

2.食品药品信息服务中心

3.工商信息中心

4.消委秘书处

5.个协秘书处

6.黄石市知识产权保护中心

市市场监督管理局内设机构

序号

单位名称

1

办公室

2

应急处置和协调科

3

法规和执法监督科

4

财务审计科

5

综合规划和改革科

6

行政审批和登记注册科

7

信用监督管理科

8

消费者权益保护科

9

广告监督管理科

10

市场(合同)网络交易监督管理科

11

质量发展科

12

产品质量安全监督管理科

13

标准化科

14

计量科

15

特种机电设备安全监察科

16

特种承压设备安全监察科

17

食品生产安全监督管理科

18

食品销售安全监督管理科

19

餐饮食品安全监督管理科

20

药品、医疗器械和化妆品使用监督管理科

21

药品、医疗器械和化妆品流通监督管理科

22

知识产权促进和保护科

23

价格监督检查和反不正当竞争科

24

科技信息科

25

政工科

26

机关党委

27

离退休干部科

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:黄石市市场监督管理局(本级)

2025年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

10,125.61

一、一般公共服务支出

31

9,962.77

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

32

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

33

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

34

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

35

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

36

32.90

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

 

八、其他收入

8

25.74

八、社会保障和就业支出

38

70.01

 

9

 

九、卫生健康支出

39

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

85.67

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

 

 

23

 

二十三、其他支出

53

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

 

本年收入合计

27

10,151.35

本年支出合计

57

10,151.35

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

58

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

59

 

总计

30

10,151.35

总计

60

10,151.35

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02表

单位:黄石市市场监督管理局(本级)

2025年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10,151.35

10,125.61

 

 

 

 

25.74

201

一般公共服务支出

9,962.77

9,937.02

 

 

 

 

25.74

20113

商贸事务

1.81

1.81

 

 

 

 

 

2011308

招商引资

1.81

1.81

 

 

 

 

 

20114

知识产权事务

200.00

200.00

 

 

 

 

 

2011499

其他知识产权事务支出

200.00

200.00

 

 

 

 

 

20138

市场监督管理事务

9,760.96

9,735.21

 

 

 

 

25.74

2013801

行政运行

8,000.43

7,974.68

 

 

 

 

25.74

2013805

市场秩序执法

19.48

19.48

 

 

 

 

 

2013810

质量基础

254.29

254.29

 

 

 

 

 

2013812

药品事务

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2013815

质量安全监管

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2013816

食品安全监管

436.86

436.86

 

 

 

 

 

2013899

其他市场监督管理事务

1,009.90

1,009.90

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

32.90

32.90

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

32.90

32.90

 

 

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

32.90

32.90

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

70.01

70.01

 

 

 

 

 

20808

抚恤

70.01

70.01

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

70.01

70.01

 

 

 

 

 

213

农林水支出

85.67

85.67

 

 

 

 

 

21301

农业农村

85.67

85.67

 

 

 

 

 

2130135

农业生态资源保护

58.23

58.23

 

 

 

 

 

2130199

其他农业农村支出

27.44

27.44

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

单位:黄石市市场监督管理局(本级)

2025年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10,151.35

8,069.94

2,081.41

 

 

 

201

一般公共服务支出

9,962.77

7,990.43

1,972.34

 

 

 

20113

商贸事务

1.81

 

1.81

 

 

 

2011308

招商引资

1.81

 

1.81

 

 

 

20114

知识产权事务

200.00

 

200.00

 

 

 

2011499

其他知识产权事务支出

200.00

 

200.00

 

 

 

20138

市场监督管理事务

9,760.96

7,990.43

1,770.53

 

 

 

2013801

行政运行

8,000.43

7,990.43

10.00

 

 

 

2013805

市场秩序执法

19.48

 

19.48

 

 

 

2013810

质量基础

254.29

 

254.29

 

 

 

2013812

药品事务

20.00

 

20.00

 

 

 

2013815

质量安全监管

20.00

 

20.00

 

 

 

2013816

食品安全监管

436.86

 

436.86

 

 

 

2013899

其他市场监督管理事务

1,009.90

 

1,009.90

 

 

 

206

科学技术支出

32.90

9.50

23.40

 

 

 

20699

其他科学技术支出

32.90

9.50

23.40

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

32.90

9.50

23.40

 

 

 

208

社会保障和就业支出

70.01

70.01

 

 

 

 

20808

抚恤

70.01

70.01

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

70.01

70.01

 

 

 

 

213

农林水支出

85.67

 

85.67

 

 

 

21301

农业农村

85.67

 

85.67

 

 

 

2130135

农业生态资源保护

58.23

 

58.23

 

 

 

2130199

其他农业农村支出

27.44

 

27.44

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:黄石市市场监督管理局(本级)

2025年度

金额单位:万元

 

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

10,125.61

一、一般公共服务支出

33

9,937.03

9,937.03

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

32.90

32.90

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

70.01

70.01

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

85.67

85.67

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

10,125.61

本年支出合计

59

10,125.61

10,125.61

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

10,125.61

总计

64

10,125.61

10,125.61

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:黄石市市场监督管理局(本级)

2025年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

10,125.61

8,044.19

2,081.41

201

一般公共服务支出

9,937.02

7,964.68

1,972.34

20113

商贸事务

1.81

 

1.81

2011308

招商引资

1.81

 

1.81

20114

知识产权事务

200.00

 

200.00

2011499

其他知识产权事务支出

200.00

 

200.00

20138

市场监督管理事务

9,735.21

7,964.68

1,770.53

2013801

行政运行

7,974.68

7,964.68

10.00

2013805

市场秩序执法

19.48

 

19.48

2013810

质量基础

254.29

 

254.29

2013812

药品事务

20.00

 

20.00

2013815

质量安全监管

20.00

 

20.00

2013816

食品安全监管

436.86

 

436.86

2013899

其他市场监督管理事务

1,009.90

 

1,009.90

206

科学技术支出

32.90

9.50

23.40

20699

其他科学技术支出

32.90

9.50

23.40

2069999

其他科学技术支出

32.90

9.50

23.40

208

社会保障和就业支出

70.01

70.01

 

20808

抚恤

70.01

70.01

 

2080801

死亡抚恤

70.01

70.01

 

213

农林水支出

85.67

 

85.67

21301

农业农村

85.67

 

85.67

2130135

农业生态资源保护

58.23

 

58.23

2130199

其他农业农村支出

27.44

 

27.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:黄石市市场监督管理局(本级)

2025年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

5,760.73

302

商品和服务支出

721.47

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

1,728.73

30201

  办公费

133.59

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

957.30

30202

  印刷费

4.38

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

1,914.22

30204

  手续费

 

310

资本性支出

0.17

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

5.44

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

38.37

30206

  电费

53.41

31002

  办公设备购置

0.17

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

194.52

30207

  邮电费

9.73

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

247.13

30208

  取暖费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

469.09

30209

  物业管理费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30211

  差旅费

6.72

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

6.71

30212

  因公出国(境)费用

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

193.80

30213

  维修(护)费

5.00

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30214

  租赁费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

10.85

30215

  会议费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

1,561.83

30216

  培训费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30217

  公务接待费

2.84

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

1,290.12

30218

  专用材料费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30224

  被装购置费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

70.01

30225

  专用燃料费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

2.84

30226

  劳务费

2.09

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30227

  委托业务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

198.86

30228

  工会经费

73.49

39907

  国家赔偿费用支出

 

30308

  助学金

 

30229

  福利费

98.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30309

  奖励金

 

30231

  公务用车运行维护费

48.73

39909

  经常性赠与

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30239

  其他交通费用

115.69

39910

  资本性赠与

 

30311

  代缴社会保险费

 

30240

  税金及附加费用

 

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30299

  其他商品和服务支出

162.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

7,322.56

公用经费合计

721.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:黄石市市场监督管理局(本级)

2025年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:黄石市市场监督管理局(本级)

2025年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:黄石市市场监督管理局(本级)

2025年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

51.57

 

48.73

 

48.73

2.84

51.57

 

48.73

 

48.73

2.84

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为10151.35万元。与2024年度相比,收、支总计各增加1107.18万元,增长12.2%,主要原因:一是2025年度我我单位向上争取资金增多;二是2025年度调整工资标准,人员经费有所增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计10151.35万元,与2024年度相比,收入合计增加1107.18万元,增长12.2%。其中:财政拨款收入10125.61万元,占本年收入99.7%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入25.74万元,占本年收入0.3%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计10151.35万元,与2024年度相比,支出合计增加1107.18万元,增长12.2%。其中:基本支出    8069.94万元,占本年支出79.5%;项目支出2081.41万元,占本年支出20.5%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为10125.61万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各增加1111.89万元,增长12.3%。主要原因:一是2025年度我单位向上争取资金增多,二是2025年度调整工资标准,人员经费有所增加。

(一)财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入10125.61万元,比2024年度决算数增加1111.89万元。增加主要原因:一是2025年度我单位向上争取资金增多;二是2025年度调整工资标准,人员经费有所增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2024年度决算数持平。持平主要原因:2025年度我单位无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2024年度决算数持平。持平主要原因:2025年度我单位无国有资本经营预算。

(二)财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类,一般公共服务支出方面的支出规模较大,主要是:市场监督管理事务,2025年度决算数为9735.21万元,占财政拨款支出总额的    96.14%,主要用于市场监督管理事务方面。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障工资、运转、民生等重点支出,体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出10125.61万元,占本年支出合计的99.7 %。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1111.89万元,增长12.3%。主要原因一是2025年度我我单位向上争取资金增多;二是2025年度调整工资标准,人员经费有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10125.61万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出9937.02万元,占98.14%。主要是用于市场监督管理事务、知识产权事务及招商引资相关工作。

2.科学技术支出类支出32.90万元,占0.32%。主要是用于高学历人才津贴支出。

3.社会保障和就业支出类支出70.01万元,占0.69%。主要是用于抚恤金支出。

4.农林水支出类支出85.67万元,占0.85%。主要是用于农业生态资源保护。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9096.70万元,支出决算为10125.61万元,完成年初预算的111.3%。其中:

1.一般公共服务支出具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为0万元,支出决算为1.81万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项支出为招商专项项目经费,未列入我局年初预算。

(2)一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为200万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项支出为该项目为省知识产权局下达的2025年知识产权保护与运用专项资金,未纳入年初预算。

(3)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)年初预算为7467.7万元,支出决算为7974.68万元,完成年初预算的106.79%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2025年度人员工资标准调整,追加年初预算。

(4)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)年初预算为20万元,支出决算为19.48万元,完成年初预算的97.4%。

(5)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)年初预算为280万元,支出决算为254.29万元,完成年初预算的90.82%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:该项支出含标准化补助资金,根据实际工作支出,未完成年初预算数。

(6)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项支出为省药监局下达的2025年药品监管补助资金,未纳入年初预算。

(7)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

(8)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)年初预算为310万元,支出决算为436.86万元,完成年初预算的140.92%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项支出含2025年省市场监管局下达的2025年食品监管补助资金,未纳入年初预算。

(9)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)年初预算为999万元,支出决算为1009.90万元,完成年初预算的101.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项支出含2025年省市场监管局下达的市场监督管理专项补助经费,未纳入年初预算。

2.科学技术支出具体包括:

(1)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0万元,支出决算为32.90万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项支出为人才基金,未列入我局年初预算。

3.社会保障和就业支出具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为70.01万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据实际支付的抚恤金,调整预算数后下达,未纳入年初预算。  

3.农林水支出具体包括:

(1)农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)年初预算为0万元,支出决算为58.23万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项目为原农业综合执法支队结转项目经费,未纳入年初预算。

(2)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0万元,支出决算为27.44万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项支出为省农业厅下达的省现代农业转移支付资金,未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出8044.20万元,具体构成情况如下:

(一)人员经费7322.56万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费721.64万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为97.5万元,支出决算为51.57万元,完成全年预算的52.9%。较上年减少7.27万元,下降12.4%。决算数低于全年预算数的主要原因:我局厉行节俭,压缩“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因:我局厉行节俭,压缩“三公”经费开支 。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元,支出决算为   0万元,完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:我局近年来无因公出国(境)相关事务。决算数较上年持平的主要原因我局近年来无因公出国(境)相关事务。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。2025年度无出国(境)相关业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为92万元,支出决算为48.73万元,完成全年预算的52.97%;较上年减少5.88万元,下降10.8%。决算数低于全年预算数的主要原因:本部门加强公车管理,压缩公务用车运行费。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。决算数较上年减少的主要原因:2024年度我局购置一台公务车。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出48.73万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为24辆。

3.公务接待费全年预算为5.5万元,支出决算为2.84万元,完成全年预算的5%,较上年减少1.38万元,下降32.7%。决算数低于全年预算数的主要原因:本部门厉行节俭,切实压缩公务接待费。其中:

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

(2)其他国内公务接待支出2.84万元,接待对象主要是各相关单位、各级检测检验相关单位,主要是开展各项工作检查交流工作。共接待来访团组26个,227人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出721.64万元,比年初预算数减少9.81万元,下降1.3%;比上年决算数减少28.60万元,下降3.8%。主要原因是:办公费增加13.59万元、水费增加0.44万元、差旅费增加1.72万元、工会经费增加10.9万元、其他商品和服务支出增加33.64万元,增加的主要原因是2025年度我局已完成机构改革后的整合工作,全年人员较上年增加44人,因此相关工会经费、办公费、体检费用有所增加。印刷费减少0.62万元、电费减少1.59万元、邮电费减少0.27万元、会议费减少0.2万元、培训费减少0.5万元、公务接待费减少1.16万元、劳务费减少1.91万元、委托业务费减少0.5万元,公务用车运行维护费减少23.27万元、办公设备购置减少3.83万元。减少的主要原因一是2024年度购置公车,2025年度无此项支出;二是本单位厉行节俭,切实压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额196.40万元,其中:政府采购货物支出4.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出191.74万元。授予中小企业合同金额170.41万元,占政府采购支出总额的86.8%,其中:授予小微企业合同金额88.49万元,占授予中小企业合同金额的51.9%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的    0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的    88.88%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日,部门(单位)共有车辆24辆,其中,主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,单位价值 100 万元以上设备2台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目8个,共涉及资金1609万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,2025年项目绩效目标基本完成,项目立项程序完整、规范,绩效目标明确。预算编制合理,预算执行及时、有效;项目支出绩效自评结果较好,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果:    1.电梯应急救援平台服务费用项目绩效自评:

项目全年预算20万元,执行数为20万元,完成预算100%。

主要产出和效益:一是电梯应急处置平台项目全部知识产权及应用100%;二是承担三级网格的救援建立工作100%;三是承担电梯定位、数据核实、录入工作100%;四是开通963333服务专号100%。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:进一步健全绩效评价制度,增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。

2.农业领域执法工作经费项目绩效自评:

项目全年预算50万元,执行数为49.79万元,完成预算99.58%。

主要产出和效益:一是出动执法车491车/次;二是联海集团生猪屠宰检疫数20.74万头;三是联海集团菜牛屠宰检疫数0.78万头;四是联海集团禽类屠宰检疫数48.38万只;五是出动执法人员1970人次;六是联合执法36次;七是上级交办、相关部门移交案件查处率100%;八是违法查处率100%;九是投诉举报线索处置率100%;十是执法工作人员业务素质得到提升;十一是项目进度完成率100%;十二是降低农业生产损失较上年提高;十三是农资及渔业市场更稳定,农产品生产环节资料安全事故0起。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:进一步健全绩效评价制度,增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。

3.食品抽检、监管专项经费项目绩效自评:

项目全年预算310万元,执行数为302.3万元,完成预算97.52%。

主要产出和效益:一是食品安全监督抽检计划完成率103%;二是食品安全评价性抽检合格率100%;三是监督检查覆盖率达100%,监督抽验公示率100%、不合格产品核查处置率100%;四是2025年12月15日完成抽检任务;五是确保高风险、大数量的食品安全不合格样品立案查处100%,后处理100%,保障食品安全有效工作进一步加强;六是食品市场环境逐步得到净化;七是全市食品企业监管成效呈现市场稳中向好的态势。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:进一步健全绩效评价制度,增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。

4.市场监管专项经费项目绩效自评:

项目全年预算400万元,执行数为391.71万元,完成预算97.93%。

主要产出和效益:一是企业设立变更登记户次1226户次;二是核发特种设备等许可证11477份;三是核发食品生产、药械许可证1443份;四是12315接线率100%;五是医疗器械抽检25批次;六是化妆品抽检31批次;七是持续优化窗口环境100%;八是抽查企业覆盖率3.68%;九是投诉咨询回复率100%;十是企业变更登记审批时限0.5个工作日;十一是完成市委、市政府下达的市场主体增量指标100%;十二是市场环境优化率100%;十三是重大事故发生率0%;十四是服务对象满意度指标≥95%。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:进一步健全绩效评价制度,增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。

5.消委维权工作经费项目绩效自评:

项目全年预算20万元,执行数为19.48万元,完成预算97%。

主要产出和效益:一是受理投诉1112件;二是受理投诉调解率92%;三是被评为中消协优秀单位100%;四是连续三年被省消委评为先进单位单位100%;五是投诉解决率92%。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:进一步健全绩效评价制度,增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。

6.知识产权保护与运用专项资金项目绩效自评:

项目全年预算509万元,执行数为507.46万元,完成预算99.7%。

主要产出和效益:一是累计拥有地理标志商标18件;二是每万人口高价值发明专利拥有量3.4件;三是按照时间进度完成,2025年12月31日前全部完成;四是知识产权质押融资额13亿元;五是设立知识产权保护工作站20家。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:进一步健全绩效评价制度,增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。

7.制装费项目绩效自评:

项目全年预算20万元,执行数为17.94万元,完成预算89.7%。

主要产出和效益:一是省局统一标准4032元/人/套;二是服装套数98套;三是政府采购率100%;四是促进规范执法打假呈现执法人员良好的精神面貌,促进执法打假规范化;五是采购符合环保的制服。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:进一步健全绩效评价制度,增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。

8.质量提升奖励专项经费项目绩效自评:

项目全年预算280万元,执行数为279.29万元,完成预算99.75%。

主要产出和效益:一是质量提升示范项目6个;二是全市企业发布QC成果101个;三是专题培训场次4次;四是省级质量提升示范项目2个;五是奖励金额符合标准100%;六是奖励对象符合要求100%;七是2025年5月底前召开QC成果发布会;八是2025年12月底完成省级质量提升示范项目;九是质量月系列活动面向广大市民普及质量知识、提升企业职工质量素养、推动企业提高质量管理水平;十是服务企业成效显著无投诉。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:进一步健全绩效评价制度,增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。

1、部门绩效评价结果应用情况

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定,在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示,加强社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度。        

2、部门绩效评价结果拟应用情况

按照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(鄂财绩发〔2020〕3号)的要求,在设置下一年度绩效指标时充分考虑实际情况,合理设置绩效目标,调整相应绩效目标值,绩效目标值的设置不偏高也不偏低,对绩效指标名称进一步完善,以符合考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本的要求,并对工作起到一定的指导和激励作用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无此项内容。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

    2.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)。反映其他用于知识产权事务方面的支出。

    3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场执法专项工作支出。

5.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)。反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

6.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款) 食品安全监管(项)。反映食品安全监管等专项工作支出。

    7. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

    8.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类) 抚恤 (款)死亡抚恤(项)。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10.(1)农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)。反映用于草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词:我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2025年度黄石市市场监督管理局(本级)整体绩效评价表

 

 

 

二、2025年度项目绩效评价自评表

1.2025年度电梯应急救援平台服务费用项目绩效自评表

2.2025年度农业领域执法工作经费项目绩效自评表

3.2025年度食品抽检、监管专项经费项目绩效自评表

4.2025年度市场监管专项经费项目绩效自评表

5.2025年度消委维权工作经费项目绩效自评表

6.2025年度知识产权保护与运用专项资金项目绩效自评表

7.2025年度制装费项目绩效自评表

8.2025年度质量提升奖励专项经费项目绩效自评表