正文
黄石市市场监督管理局(汇总)
2025年度部门决算
目 录
第一部分 黄石市市场监督管理局(汇总)概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市市场监督管理局(汇总)2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市市场监督管理局(汇总)2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 黄石市市场监督管理局(汇总)概况
一、部门主要职责
根据《黄石市机构改革方案》和《中共黄石市委、黄石市人民政府关于黄石市市级机构改革的实施意见》,黄石市市场监督管理局是市政府工作部门,为正县级,加挂黄石市知识产权局牌子。
市市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署,落实省市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导,领导市市场监督管理局所属单位各项工作,指导各县(市、区)开展市场监督管理工作。主要职责是:负责市场综合监督管理,负责市场主体统一登记注册工作,负责组织指导市场监管综合执法工作,负责反垄断统一执法,负责监督管理市场秩序,负责宏观质量管理,负责产品质量安全监督管理,负责特种设备安全监督管理,负责统一管理全市计量工作,负责统一管理全市标准化工作,负责统一管理全市检验检测工作,负责统一监督管理全市认证认可工作,负责食品安全监督管理综合协调,负责食品安全监督管理,负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品(流通和使用环节)安全监督管理,负责药品、医疗器械和化妆品标准管理,负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理,贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策,负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传,按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责,完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
(汇总)部门决算由实行独立核算的黄石市市场监督管理局本级决算和5个下属单位决算组成。纳入黄石市市场监督管理局(汇总)2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.黄石市市场监督管理局(本级)
2.黄石市质量监督检验所
3.黄石市计量检定测试所
4.黄石市信息与标准化所
5.黄石市食品药品检验检测中心
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:黄石市市场监督管理局(汇总) | 2025年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,361.51 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 13,205.67 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 32.90 |
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |
|
八、其他收入 | 8 | 32.74 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 70.01 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 85.67 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |
|
本年收入合计 | 27 | 13,394.25 | 本年支出合计 | 57 | 13,394.25 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |
| 结余分配 | 58 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 59 |
|
总计 | 30 | 13,394.25 | 总计 | 60 | 13,394.25 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:黄石市市场监督管理局(汇总) | 2025年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 13,394.25 | 13,361.51 |
|
|
|
| 32.74 | |
201 | 一般公共服务支出 | 13,205.67 | 13,172.92 |
|
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| 32.74 |
20113 | 商贸事务 | 1.81 | 1.81 |
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|
2011308 | 招商引资 | 1.81 | 1.81 |
|
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|
20114 | 知识产权事务 | 200.00 | 200.00 |
|
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|
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 200.00 | 200.00 |
|
|
|
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|
20138 | 市场监督管理事务 | 13,003.86 | 12,971.11 |
|
|
|
| 32.74 |
2013801 | 行政运行 | 8,000.43 | 7,974.68 |
|
|
|
| 25.74 |
2013805 | 市场秩序执法 | 19.48 | 19.48 |
|
|
|
|
|
2013810 | 质量基础 | 441.90 | 441.90 |
|
|
|
|
|
2013812 | 药品事务 | 88.00 | 88.00 |
|
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|
|
2013815 | 质量安全监管 | 198.44 | 198.44 |
|
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|
|
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2013816 | 食品安全监管 | 579.65 | 579.65 |
|
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|
|
|
2013850 | 事业运行 | 2,520.36 | 2,513.36 |
|
|
|
| 7.00 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,155.60 | 1,155.60 |
|
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|
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|
206 | 科学技术支出 | 32.90 | 32.90 |
|
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|
20699 | 其他科学技术支出 | 32.90 | 32.90 |
|
|
|
|
|
2069999 | 其他科学技术支出 | 32.90 | 32.90 |
|
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|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 70.01 | 70.01 |
|
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 70.01 | 70.01 |
|
|
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 70.01 | 70.01 |
|
|
|
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|
213 | 农林水支出 | 85.67 | 85.67 |
|
|
|
|
|
21301 | 农业农村 | 85.67 | 85.67 |
|
|
|
|
|
2130135 | 农业生态资源保护 | 58.23 | 58.23 |
|
|
|
|
|
2130199 | 其他农业农村支出 | 27.44 | 27.44 |
|
|
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|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:黄石市市场监督管理局(汇总) | 2025年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 13,394.25 | 10,519.32 | 2,874.93 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 13,205.67 | 10,439.82 | 2,765.85 |
|
|
|
20113 | 商贸事务 | 1.81 |
| 1.81 |
|
|
|
2011308 | 招商引资 | 1.81 |
| 1.81 |
|
|
|
20114 | 知识产权事务 | 200.00 |
| 200.00 |
|
|
|
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 200.00 |
| 200.00 |
|
|
|
20138 | 市场监督管理事务 | 13,003.86 | 10,439.82 | 2,564.04 |
|
|
|
2013801 | 行政运行 | 8,000.43 | 7,990.43 | 10.00 |
|
|
|
2013805 | 市场秩序执法 | 19.48 |
| 19.48 |
|
|
|
2013810 | 质量基础 | 441.90 |
| 441.90 |
|
|
|
2013812 | 药品事务 | 88.00 |
| 88.00 |
|
|
|
2013815 | 质量安全监管 | 198.44 |
| 198.44 |
|
|
|
2013816 | 食品安全监管 | 579.65 |
| 579.65 |
|
|
|
2013850 | 事业运行 | 2,520.36 | 2,449.39 | 70.97 |
|
|
|
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,155.60 |
| 1,155.60 |
|
|
|
206 | 科学技术支出 | 32.90 | 9.50 | 23.40 |
|
|
|
20699 | 其他科学技术支出 | 32.90 | 9.50 | 23.40 |
|
|
|
2069999 | 其他科学技术支出 | 32.90 | 9.50 | 23.40 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 70.01 | 70.01 |
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 70.01 | 70.01 |
|
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 70.01 | 70.01 |
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 85.67 |
| 85.67 |
|
|
|
21301 | 农业农村 | 85.67 |
| 85.67 |
|
|
|
2130135 | 农业生态资源保护 | 58.23 |
| 58.23 |
|
|
|
2130199 | 其他农业农村支出 | 27.44 |
| 27.44 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:黄石市市场监督管理局(汇总) | 2025年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,361.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 13,172.93 | 13,172.93 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 32.90 | 32.90 |
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 70.01 | 70.01 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 |
|
|
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 85.67 | 85.67 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 |
|
|
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
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|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
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|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
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|
本年收入合计 | 27 | 13,361.51 | 本年支出合计 | 59 | 13,361.51 | 13,361.51 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 13,361.51 | 总计 | 64 | 13,361.51 | 13,361.51 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:黄石市市场监督管理局(汇总) | 2025年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 13,361.51 | 10,493.58 | 2,867.93 | |
201 | 一般公共服务支出 | 13,172.92 | 10,414.07 | 2,758.85 |
20113 | 商贸事务 | 1.81 |
| 1.81 |
2011308 | 招商引资 | 1.81 |
| 1.81 |
20114 | 知识产权事务 | 200.00 |
| 200.00 |
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 200.00 |
| 200.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 12,971.11 | 10,414.07 | 2,557.04 |
2013801 | 行政运行 | 7,974.68 | 7,964.68 | 10.00 |
2013805 | 市场秩序执法 | 19.48 |
| 19.48 |
2013810 | 质量基础 | 441.90 |
| 441.90 |
2013812 | 药品事务 | 88.00 |
| 88.00 |
2013815 | 质量安全监管 | 198.44 |
| 198.44 |
2013816 | 食品安全监管 | 579.65 |
| 579.65 |
2013850 | 事业运行 | 2,513.36 | 2,449.39 | 63.97 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,155.60 |
| 1,155.60 |
206 | 科学技术支出 | 32.90 | 9.50 | 23.40 |
20699 | 其他科学技术支出 | 32.90 | 9.50 | 23.40 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 32.90 | 9.50 | 23.40 |
208 | 社会保障和就业支出 | 70.01 | 70.01 |
|
20808 | 抚恤 | 70.01 | 70.01 |
|
2080801 | 死亡抚恤 | 70.01 | 70.01 |
|
213 | 农林水支出 | 85.67 |
| 85.67 |
21301 | 农业农村 | 85.67 |
| 85.67 |
2130135 | 农业生态资源保护 | 58.23 |
| 58.23 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 27.44 |
| 27.44 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:黄石市市场监督管理局(汇总) | 2025年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 7,987.39 | 302 | 商品和服务支出 | 909.40 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 2,270.48 | 30201 | 办公费 | 141.50 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 1,057.75 | 30202 | 印刷费 | 4.38 | 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 2,311.21 | 30204 | 手续费 |
| 310 | 资本性支出 | 0.17 |
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 | 5.47 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 505.96 | 30206 | 电费 | 54.38 | 31002 | 办公设备购置 | 0.17 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 412.62 | 30207 | 邮电费 | 10.65 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 395.34 | 30208 | 取暖费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 598.98 | 30209 | 物业管理费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.37 | 30211 | 差旅费 | 8.44 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.75 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 383.65 | 30213 | 维修(护)费 | 5.62 | 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 12.29 | 30215 | 会议费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,596.62 | 30216 | 培训费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 1,292.45 | 30218 | 专用材料费 | 8.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 76.98 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 2.84 | 30226 | 劳务费 | 18.56 | 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.64 | 399 | 其他支出 |
|
30307 | 医疗费补助 | 224.35 | 30228 | 工会经费 | 107.27 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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30308 | 助学金 |
| 30229 | 福利费 | 148.35 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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30309 | 奖励金 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 99.08 | 39909 | 经常性赠与 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 | 115.69 | 39910 | 资本性赠与 |
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30311 | 代缴社会保险费 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 39999 | 其他支出 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 172.37 |
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人员经费合计 | 9,584.02 | 公用经费合计 | 909.56 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:黄石市市场监督管理局(汇总) | 2025年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:黄石市市场监督管理局(汇总) | 2025年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:黄石市市场监督管理局(汇总) | 2025年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
104.78 |
| 99.65 |
| 99.65 | 5.13 | 103.40 |
| 99.40 |
| 99.40 | 4.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
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第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为13394.25万元。与2024年度相比,收、支总计各增加1339.82万元,增长11.1%,主要原因一是2025年度我我单位向上争取资金增多;二是2025年度调整工资标准,人员经费有所增加。
图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明
2025年度收入合计13394.25万元,与2024年度相比,收入合计增加1339.82万元,增长11.1%。其中:财政拨款收入13361.51万元,占本年收入99.8%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入32.74万元,占本年收入0.2%。
图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明
2025年度支出合计13394.25万元,与2024年度相比,支出合计增加1339.82万元,增长11.1%。其中:基本支出 10519.32万元,占本年支出78.5%;项目支出2874.93万元,占本年支出21.5%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为13361.51万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各增加1367.09万元,增长11.4%。主要原因一是2025年度我我单位向上争取资金增多;二是2025年度调整工资标准,人员经费有所增加。
(一)财政拨款收入情况
2025年度财政拨款收入中, 一般公共预算财政拨款收入13361.51万元,比2024年度决算数增加1367.09万元。增加主要原因一是2025年度我我单位向上争取资金增多;二是2025年度调整工资标准,人员经费有所增加。
政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2024年度决算数持平。持平主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2024年度决算数持平。持平主要原因:我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。
(二)财政拨款支出情况
2025年度财政拨款支出按照支出功能分类,2025年度财政拨款支出按照支出功能分类,一般公共服务支出方面的支出规模较大,主要是:市场监督管理事务,2025年度决算数为12971.12万元,占财政拨款支出总额的97.1%,主要用于市场监督管理事务方面。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障障工资、运转、民生等重点支出,体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出13361.51万元,占本年支出合计的99.8 %。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1367.09万元,增长11.4%。主要原因是一是2025年度我我单位向上争取资金增多;二是2025年度调整工资标准,人员经费有所增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出13361.51万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务支出类支出13172.92万元,占98.60%。主要是用于用于我部门基本支出及市场监督管理事务方面(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品)的支出、知识产权事务及招商引资相关工作。
2.科学技术支出类支出32.90万元,占0.25%。主要是用于其他科学技术支出。
3.社会保障和就业支出类支出70.01万元,占0.52%。主要是用于支付死亡抚恤金。
4.农林水支出类支出85.67万元,占0.65%。主要是用于农业生态资源保护。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11778.09万元,支出决算为13361.51万元,完成年初预算的113.4%。其中:
1.一般公共服务支出具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为0万元,支出决算为1.81万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项支出为招商专项项目经费,未列入我局年初预算。
(2)一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为200万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项支出为该项目为省知识产权局下达的2025年知识产权保护与运用专项资金,未纳入年初预算。
(3)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)年初预算为7467.7万元,支出决算为7974.68万元,完成年初预算的106.79%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2025年度调整工资标准,人员经费有所增加。
(4)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)年初预算为20万元,支出决算为19.48万元,完成年初预算的97.4%。
(5)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)年初预算为453万元,支出决算为441.90万元,完成年初预算的97.55%。
(6)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)年初预算为0万元,支出决算为88万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项支出为省药监局下达的2025年药品监管补助资金,未纳入年初预算。
(7)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)年初预算为199万元,支出决算为198.44万元,完成年初预算的99.72%。
(8)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)年初预算为310万元,支出决算为579.65万元,完成年初预算的186.98%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项支出含2025年省市场监管局下达的2025年食品监管补助资金,未纳入年初预算。。
(9)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)年初预算为2329.39万元,支出决算为2513.36万元,完成年初预算的107.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2025年度调整工资标准,人员经费有所增加。
(10)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)年初预算为999万元,支出决算为1155.60万元,完成年初预算的115.68%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项支出含2025年省市场监管局下达的市场监督管理专项补助经费,未纳入年初预算。
2.科学技术支出具体包括:
(1)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0万元,支出决算为32.90万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项支出为人才基金,未列入我局年初预算。
3.社会保障和就业支出具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为70.01万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据实际支付的抚恤金,调整预算数后下达,未纳入年初预算。
4.农林水支出具体包括:
(1)农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)年初预算为0万元,支出决算为58.23万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项目为原农业综合执法支队结转项目经费,未纳入年初预算。
(2)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0万元,支出决算为27.44万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项支出为省农业厅下达的省现代农业转移支付资金,未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出10493.58万元,具体构成情况如下:
(一)人员经费9584.02万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。
(二)公用经费909.56万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为152.05万元,支出决算为103.40万元,完成全年预算的68%。较上年减少4.21万元,下降3.9%。决算数低于全年预算数的主要原因:我局厉行节俭,压缩“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因:我局厉行节俭,压缩“三公”经费开支 。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算为0万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:我局近年来无因公出国(境)相关事务。决算数较上年持平的主要原因我局近年来无因公出国(境)相关事务。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,2025年度无出国(境)相关业务。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算为144万元,支出决算为99.40万元,完成全年预算的69.03%;较上年减少2.65万元,下降2.6%。决算数低于全年预算数的主要原因:本部门加强公车管理,压缩公务用车运行费。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。决算数较上年减少的主要原因:2024年度我局购置一台公务车。其中:
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出99.40万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为41辆。
3.公务接待费全年预算为8.05万元,支出决算为4万元,完成全年预算的78%,较上年减少1.56万元,下降28.1%。决算数小于全年预算数的主要原因:本部门厉行节俭,切实压缩公务接待费。其中:
(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。
(2)其他国内公务接待支出4万元,接待对象主要是各相关单位、各级检测检验相关单位,主要是开展各项工作检查交流工作。共接待来访团组36个,326人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2025年度机关运行经费支出721.64万元,比年初预算数减少9.81万元,下降1.3%;比上年决算数减少28.60万元,下降3.8%。主要原因是:办公费增加13.59万元、水费增加0.44万元、差旅费增加1.72万元、工会经费增加10.9万元、其他商品和服务支出增加33.64万元,增加的主要原因是2025年度我局已完成机构改革后的整合工作,全年人员较上年增加44人,因此相关工会经费、办公费、体检费用有所增加。印刷费减少0.62万元、电费减少1.59万元、邮电费减少0.27万元、会议费减少0.2万元、培训费减少0.5万元、公务接待费减少1.16万元、劳务费减少1.91万元、委托业务费减少0.5万元,公务用车运行维护费减少23.27万元、办公设备购置减少3.83万元。减少的主要原因一是2024年度购置公车,2025年度无此项支出;二是本单位厉行节俭,切实压缩机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2025年度政府采购支出总额293.74万元,其中:政府采购货物支出60.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出233.32万元。授予中小企业合同金额199.28万元,占政府采购支出总额的67.8%,其中:授予小微企业合同金额117.36万元,占授予中小企业合同金额的58.9%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.41%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年 12月31日,部门(单位)共有车辆41辆,其中,主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是检验检测业务车辆;单位价值 100 万元以上设备5台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:二级项目12个,共涉及资金2025万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,2025年项目绩效目标基本完成,项目立项程序完整、规范,绩效目标明确。预算编制合理,预算执行及时、有效;项目支出绩效自评结果较好,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果
1.电梯应急救援平台服务费用项目绩效自评:
项目全年预算20万元,执行数为20万元,完成预算100%。
主要产出和效益:一是电梯应急处置平台项目全部知识产权及应用100%;二是承担三级网格的救援建立工作100%;三是承担电梯定位、数据核实、录入工作100%;四是开通963333服务专号100%。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:进一步健全绩效评价制度,增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。
2.农业领域执法工作经费项目绩效自评:
项目全年预算50万元,执行数为49.79万元,完成预算99.58%。
主要产出和效益:一是出动执法车491车/次;二是联海集团生猪屠宰检疫数20.74万头;三是联海集团菜牛屠宰检疫数0.78万头;四是联海集团禽类屠宰检疫数48.38万只;五是出动执法人员1970人次;六是联合执法36次;七是上级交办、相关部门移交案件查处率100%;八是违法查处率100%;九是投诉举报线索处置率100%;十是执法工作人员业务素质得到提升;十一是项目进度完成率100%;十二是降低农业生产损失较上年提高;十三是农资及渔业市场更稳定,农产品生产环节资料安全事故0起。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:进一步健全绩效评价制度,增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。
3.食品抽检、监管专项经费项目绩效自评:
项目全年预算310万元,执行数为302.3万元,完成预算97.52%。
主要产出和效益:一是食品安全监督抽检计划完成率103%;二是食品安全评价性抽检合格率100%;三是监督检查覆盖率达100%,监督抽验公示率100%、不合格产品核查处置率100%;四是2025年12月15日完成抽检任务;五是确保高风险、大数量的食品安全不合格样品立案查处100%,后处理100%,保障食品安全有效工作进一步加强;六是食品市场环境逐步得到净化;七是全市食品企业监管成效呈现市场稳中向好的态势。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:进一步健全绩效评价制度,增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。
4.市场监管专项经费项目绩效自评:
项目全年预算400万元,执行数为391.71万元,完成预算97.93%。
主要产出和效益:一是企业设立变更登记户次1226户次;二是核发特种设备等许可证11477份;三是核发食品生产、药械许可证1443份;四是12315接线率100%;五是医疗器械抽检25批次;六是化妆品抽检31批次;七是持续优化窗口环境100%;八是抽查企业覆盖率3.68%;九是投诉咨询回复率100%;十是企业变更登记审批时限0.5个工作日;十一是完成市委、市政府下达的市场主体增量指标100%;十二是市场环境优化率100%;十三是重大事故发生率0%;十四是服务对象满意度指标≥95%。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:进一步健全绩效评价制度,增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。
5.消委维权工作经费项目绩效自评:
项目全年预算20万元,执行数为19.48万元,完成预算97%。
主要产出和效益:一是受理投诉1112件;二是受理投诉调解率92%;三是被评为中消协优秀单位100%;四是连续三年被省消委评为先进单位单位100%;五是投诉解决率92%。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:进一步健全绩效评价制度,增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。
6.知识产权保护与运用专项资金项目绩效自评:
项目全年预算509万元,执行数为507.46万元,完成预算99.7%。
主要产出和效益:一是累计拥有地理标志商标18件;二是每万人口高价值发明专利拥有量3.4件;三是按照时间进度完成,2025年12月31日前全部完成;四是知识产权质押融资额13亿元;五是设立知识产权保护工作站20家。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:进一步健全绩效评价制度,增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。
7.制装费项目绩效自评:
项目全年预算20万元,执行数为17.94万元,完成预算89.7%。
主要产出和效益:一是省局统一标准4032元/人/套;二是服装套数98套;三是政府采购率100%;四是促进规范执法打假呈现执法人员良好的精神面貌,促进执法打假规范化;五是采购符合环保的制服。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:进一步健全绩效评价制度,增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。
8.质量提升奖励专项经费项目绩效自评:
项目全年预算280万元,执行数为279.29万元,完成预算99.75%。
主要产出和效益:一是质量提升示范项目6个;二是全市企业发布QC成果101个;三是专题培训场次4次;四是省级质量提升示范项目2个;五是奖励金额符合标准100%;六是奖励对象符合要求100%;七是2025年5月底前召开QC成果发布会;八是2025年12月底完成省级质量提升示范项目;九是质量月系列活动面向广大市民普及质量知识、提升企业职工质量素养、推动企业提高质量管理水平;十是服务企业成效显著无投诉。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:进一步健全绩效评价制度,增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。
9.产品质量检测提升项目绩效自评:
项目全年预算数为179万元,执行数为178.44万元,完成预算99.69%。
主要产出和效益:一是产品质量检验业务量 2600份;二是产品检验报告产值518万元,服务经济社会发展,为全市产品质量安全把关,为市场监管职能发挥提供技术支撑。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:强化全过程预算绩效管理,从事前评价、事中跟踪监控、事后结果运用三个环节入手,强化评价结果应用,切实发挥预算绩效管理实效。
10.计量运行保障经费项目绩效自评:
项目全年预算数为133万元,执行数为132.63万元,完成预算99.7%。
主要产出和效益:计量器具检定覆盖率99.5%;证书差错率0.55%;检定出证周期≤12个工作日;维护社会公用计量标准量值有效传递效果显著;服务对象满意度98.5%;为全市生产企业提供计量检定服务无遗漏。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:结合以往年度实际情况,科学测算相关工作经费预算,进一步提高预算编制的准确性。
- 标准化项目运行经费项目绩效自评:
项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算100%。
主要产出和效益:指导标准化示范试点项目11项;发布地方标准0项;验收合格率100%。
发现的问题及原因:发布地方标准0项,是由于目前国家正在开展地方标准清理工作,设区市地方标准权限已取消,不能发布市级地方标准。
下一步改进措施:强化全过程预算绩效管理,从事前评价、事中跟踪监控、事后结果运用三个环节入手,强化评价结果应用,切实发挥预算绩效管理实效。
(三)绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况
认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定,在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示,加强社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度。
2、部门绩效评价结果拟应用情况
按照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(鄂财绩发〔2020〕3号)的要求,在设置下一年度绩效指标时充分考虑实际情况,合理设置绩效目标,调整相应绩效目标值,绩效目标值的设置不偏高也不偏低,对绩效指标名称进一步完善,以符合考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本的要求,并对工作起到一定的指导和激励作用。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
2.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)。反映其他用于知识产权事务方面的支出。
3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场执法专项工作支出。
5.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。
6.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。
7.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)。反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
8.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款) 食品安全监管(项)。反映食品安全监管等专项工作支出。
9.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
11.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
12.社会保障和就业支出(类) 抚恤 (款)死亡抚恤(项)。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
13.(1)农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)。反映用于草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词:我单位无其他专用名词。
第六部分 附件
一、2025年度黄石市市场监督管理局(汇总)整体绩效评价自评表



二、2025年度项目绩效评价自评表
1.2025年度电梯应急救援平台服务费用项目绩效自评表

2.2025年度农业领域执法工作经费项目绩效自评表

3.2025年度食品抽检、监管专项经费项目绩效自评表

4.2025年度市场监管专项经费项目绩效自评表

5.2025年度消委维权工作经费项目绩效自评表

6.2025年度知识产权保护与运用专项资金项目绩效自评表

7.2025年度制装费项目绩效自评表

8.2025年度质量提升奖励专项经费项目绩效自评表

9.2025年度产品质量检测提升项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 产品质量检测提升项目 | ||||||
主管部门 | 黄石市市场监督管理局 | 项目实施单位 | 黄石市产品质量监督检验所 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目 þ 2、市直专项 □ | ||||||
项目属性 | 1、持续性项目 þ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 þ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政资金总额 | 179 | 178.44 | 99.69% | ||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 试剂耗材 | 满足检测需求 | 满足检测需求 | |||
产出指标 | 数量指标 | 产品质量检验业务量 | 2600批次 | 2600批次 | |||
服务企业和社会团体 | 400户 | 530户 | |||||
质量指标 | 报告事故率 | ≤0.3% | 0% | ||||
时效指标 | 产品检验报告 | 按照抽检产品标准要求检验周期内完成 | 按照抽检产品标准要求检验周期内完成 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 产品检验报告产值 | 440万元 | 518万元 | |||
社会效益指标 | 为全市生产企业提供产品质量检验 |
|
| ||||
为全市产品质量安全把好关,促进经济建设发展 |
|
| |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 投诉处理率 | 100% | 100% | |||
服务对象满意度 | 满意率 | >95% | 100% | ||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | ||||||
改进建议措及结果应用方案 | 无 | ||||||
10.




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